Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Haushaltsdiagramm
-47.379 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-47.379 €
68,91%
-16.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-16.000 €
23,27%
-3.087 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.087 €
4,49%
-2.285 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.285 €
3,32%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -68.751 € |
20: Verwaltungsergebnis | -68.751 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -68.751 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -68.751 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.706 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.457 € |