Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-133.961 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-133.961 €
50,49%
-79.860 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-79.860 €
30,10%
24.700 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
24.700 €
9,31%
17.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
17.000 €
6,41%
-8.722 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.722 €
3,29%
-1.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.100 €
0,41%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -133.961 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -79.860 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    24.700 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    17.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.722 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.100 €
  • Summe
    -181.943 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
41.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-223.643 €
20: Verwaltungsergebnis
-181.943 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-181.943 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-181.943 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-181.943 €