Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-138.206 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-138.206 €
57,56%
-52.740 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.740 €
21,97%
-39.496 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-39.496 €
16,45%
-9.004 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.004 €
3,75%
-650 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-650 €
0,27%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 13.723 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 13.723 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -240.096 € |
20: Verwaltungsergebnis | -226.373 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -226.373 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -226.373 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23.255 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -249.628 € |