Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-138.206 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-138.206 €
57,56%
-52.740 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.740 €
21,97%
-39.496 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-39.496 €
16,45%
-9.004 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.004 €
3,75%
-650 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-650 €
0,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -138.206 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -52.740 €
  • 14 Abschreibungen
    -39.496 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.004 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -650 €
  • Summe
    -240.096 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.723 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-240.096 €
20: Verwaltungsergebnis
-226.373 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-226.373 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-226.373 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-23.255 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-249.628 €