Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-127.497 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-127.497 €
36,42%
-102.290 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-102.290 €
29,22%
-83.597 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-83.597 €
23,88%
-18.485 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.485 €
5,28%
11.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
11.500 €
3,29%
6.684 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.684 €
1,91%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -127.497 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -102.290 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -83.597 €
  • 14 Abschreibungen
    -18.485 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    11.500 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    6.684 €
  • Summe
    -313.685 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
18.184 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-331.869 €
20: Verwaltungsergebnis
-313.685 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-313.685 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-313.685 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-15.111 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-328.796 €