Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-127.497 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-127.497 €
36,42%
-102.290 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-102.290 €
29,22%
-83.597 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-83.597 €
23,88%
-18.485 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.485 €
5,28%
11.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
11.500 €
3,29%
6.684 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.684 €
1,91%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 18.184 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -331.869 € |
20: Verwaltungsergebnis | -313.685 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -313.685 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -313.685 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -15.111 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.111 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -328.796 € |