Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-147.870 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-147.870 €
50,67%
-85.943 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-85.943 €
29,45%
29.513 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
29.513 €
10,11%
17.600 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
17.600 €
6,03%
-9.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.800 €
3,36%
-1.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.100 €
0,38%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 29.513 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 17.600 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 47.113 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -244.713 € |
20: Verwaltungsergebnis | -197.600 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -197.600 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -197.600 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -197.600 € |