Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-381.705 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-381.705 €
48,84%
137.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
137.500 €
17,59%
-127.190 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-127.190 €
16,27%
-67.248 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-67.248 €
8,60%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
5,12%
-21.184 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-21.184 €
2,71%
6.684 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.684 €
0,86%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 184.184 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -597.327 € |
20: Verwaltungsergebnis | -413.143 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 184.184 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -597.327 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -413.143 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 196.640 € |
30: Jahresergebnis | -216.503 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.745 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -231.248 € |