Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-158.055 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-158.055 €
37,10%
-156.818 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-156.818 €
36,81%
-89.969 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-89.969 €
21,12%
-21.184 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-21.184 €
4,97%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -158.055 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -156.818 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -89.969 €
  • 14 Abschreibungen
    -21.184 €
  • Summe
    -426.026 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
129.784 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-156.818 €
12: Versorgungsaufwendungen
-89.969 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-158.055 €
14: Abschreibungen
-21.184 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-426.026 €
20: Verwaltungsergebnis
-296.242 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-296.242 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-296.242 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-14.215 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-310.457 €