Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-158.055 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-158.055 €
28,44%
-156.818 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-156.818 €
28,21%
-89.969 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-89.969 €
16,19%
68.100 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
68.100 €
12,25%
55.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
55.000 €
9,90%
-21.184 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-21.184 €
3,81%
6.684 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.684 €
1,20%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.784 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -426.026 € |
20: Verwaltungsergebnis | -296.242 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -296.242 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -296.242 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.215 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -310.457 € |