Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-158.055 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-158.055 €
37,10%
-156.818 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-156.818 €
36,81%
-89.969 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-89.969 €
21,12%
-21.184 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-21.184 €
4,97%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.784 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -156.818 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -89.969 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.055 € |
14: Abschreibungen | -21.184 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -426.026 € |
20: Verwaltungsergebnis | -296.242 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -296.242 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -296.242 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.215 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -310.457 € |