Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.
Haushaltsdiagramm
-1.069.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.069.200 €
62,90%
-400.345 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400.345 €
23,55%
-214.024 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-214.024 €
12,59%
-14.101 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.101 €
0,83%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,12%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 2.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 192.203 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 195.203 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.699.770 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.504.567 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.504.567 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.504.567 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -140.825 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.645.392 € |