Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-128.966 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-128.966 €
69,44%
-47.260 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-47.260 €
25,45%
-8.395 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.395 €
4,52%
-1.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.100 €
0,59%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -128.966 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -47.260 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.395 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.100 €
  • Summe
    -185.721 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
21.100 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-128.966 €
12: Versorgungsaufwendungen
-8.395 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-47.260 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.100 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-185.721 €
20: Verwaltungsergebnis
-164.621 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-164.621 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-164.621 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-164.621 €