Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-129.696 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-129.696 €
62,39%
-39.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.150 €
18,83%
-29.941 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-29.941 €
14,40%
-8.448 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.448 €
4,06%
-650 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-650 €
0,31%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 2.835 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.835 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -207.885 € |
20: Verwaltungsergebnis | -200.050 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -200.050 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -200.050 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23.670 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -223.720 € |