Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-127.497 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-127.497 €
38,42%
-102.290 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-102.290 €
30,82%
-83.597 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-83.597 €
25,19%
-18.485 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.485 €
5,57%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -127.497 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -102.290 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -83.597 €
  • 14 Abschreibungen
    -18.485 €
  • Summe
    -331.869 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
18.184 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-331.869 €
20: Verwaltungsergebnis
-313.685 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-313.685 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-313.685 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-15.111 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-15.111 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-328.796 €