Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-128.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-128.400 €
54,28%
-60.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.000 €
25,36%
-39.166 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-39.166 €
16,56%
-8.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.500 €
3,59%
-500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-500 €
0,21%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 13.364 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -128.400 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -8.500 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.000 € |
14: Abschreibungen | -39.166 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -236.566 € |
20: Verwaltungsergebnis | -223.202 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -223.202 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -223.202 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.982 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -246.184 € |