Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-137.798 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-137.798 €
49,00%
-92.870 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-92.870 €
33,02%
-40.915 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-40.915 €
14,55%
-9.130 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.130 €
3,25%
-500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-500 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 13.450 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -137.798 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -9.130 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.870 € |
14: Abschreibungen | -40.915 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -281.213 € |
20: Verwaltungsergebnis | -267.763 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -267.763 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -267.763 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.876 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -290.639 € |