Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-158.055 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-158.055 €
37,10%
-156.818 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-156.818 €
36,81%
-89.969 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-89.969 €
21,12%
-21.184 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-21.184 €
4,97%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 55.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 68.100 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 6.684 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 129.784 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -426.026 € |
20: Verwaltungsergebnis | -296.242 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -296.242 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -296.242 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.215 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -310.457 € |