Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-164.040 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-164.040 €
43,60%
-160.079 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-160.079 €
42,55%
-33.641 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-33.641 €
8,94%
-18.485 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.485 €
4,91%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 50.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.093 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 60.093 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -376.245 € |
20: Verwaltungsergebnis | -316.152 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -316.152 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -316.152 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.036 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -332.188 € |