Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-164.040 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-164.040 €
43,60%
-160.079 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-160.079 €
42,55%
-33.641 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-33.641 €
8,94%
-18.485 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.485 €
4,91%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -164.040 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -160.079 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -33.641 €
  • 14 Abschreibungen
    -18.485 €
  • Summe
    -376.245 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
50.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.093 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
60.093 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-376.245 €
20: Verwaltungsergebnis
-316.152 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-316.152 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-316.152 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-16.036 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-332.188 €